18-独立审计

内部文件

时间:2022-07-15

目录.txt 1.83 KB txt51-企业报表年度审计暂行办法.txt 13.59 KB txt50-技术提示2号报表日后发现的事实.txt 1.18 KB txt49-资产减值准备审计意见.txt 3.79 KB txt48-年度报表审计的若干规定.txt 13.73 KB txt47-内部控制审核指导意见.txt 12.65 KB txt46-企业集团报表审计核指导意见.txt 10.84 KB txt45-无形资产评估准则.txt 4.39 KB txt44-职业道德规范指导意见.txt 9.80 KB txt43-实务公告10之会计报表审阅.txt 4.98 KB txt42-实务公告9执行商定程序.txt 3.16 KB txt41-实务公告8号银行间函证.txt 2.96 KB txt40-实务公告7之商业银行会计报表审计.txt 13.58 KB txt39-技术提示1号财务欺诈风险.txt 4.36 KB txt38-实务公告5之合并报表的特殊考虑.txt 5.74 KB txt37-实务公告4之盈利预测审核.txt 6.08 KB t...

输入验证码,获取网盘链接
验证码:
loading

说明

此资源内容只作交流和学习使用,请勿侵犯他人的知识产权,本站不储存、复制任何文件,所有文件均来自网络。
感谢您对本站的支持。